索引号 | 688127527/201404-00001 | 组配分类 | 本部门预算 |
发布机构 | 亳州市供销合作社联合社 | 主题分类 | 综合政务 |
有效性 | 已失效 | 关键词 | 无 |
名称 | 亳州市供销社2014年预算情况 | 文号 | SA053000901201404001 |
生成日期 | 2014-04-30 | 发布日期 | 2014-04-30 |
亳州市供销社2014年预算情况
一、亳州市供销社主要职责
根据亳编[2001]37号文件规定,主要职责是:
(一)宣传、贯彻、执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策。
(二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社基层组织建设。
(三)经市政府授权,负责化肥、棉花等重要农业生产资料的管理和协调。
(四)负责本系统废旧金、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。
(五)指导全市供销社体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,协调社员之间、社员与不同类型的合作经济组织之间的关系,促进改革与发展。
(六)协调、指导、监督三县一区供销社的各项工作,大力推进供销社系统的企业改革,盘活社有资产、减少亏损,并使基层社真正办成农民的合作经济组织,农民自己的服务体系。
(七)协调同有关部门的关系,指导全市供销社业务活动,促进城乡物资交流。
(八)监管市级供销社社有资产,对直属企事业单位行使出资人的职能。
(九)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、亳州市供销社概况
市供销社机构机关本级1个财政拨款事业单位组成,机构性质及人员情况如下表:
单位:人
单位名称 |
单位性质 |
编制 |
2014实有人数 |
||
合计 |
参照《公务员法》管理财政拨款事业 |
14 |
小计 |
在职 |
离退休 |
市供销社本级 |
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14 |
13 |
12 |
1 |
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三、2014年度主要工作任务
2014年主要工作任务是:全面贯彻落实党的十八大精神,按照全国总社五届六次理事会精神及《亳州市人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的实施意见》(亳政[2010] 61号)文件精神,紧紧围绕中央关于充分发挥供销社在农业社会化服务和农村流通中的重要作用的新要求,深入开展“三社一会”建设、社有企业创新发展、文化建设提升三个年活动,加快构建农村现代流通体系、基层合作组织体系、农业社会化服务体系、现代管理运营体系和供销社核心价值体系,矢志攻坚克难,力争稳进好快,推进改革创新,加快调整转型,凝聚力量共识,着力科学发展,为建设全新供销合作社奠定更加坚实的基础、迈出更加扎实的步伐,为“三个亳州”建设作出新的贡献。具体如下:
(一)、积极参与农业产业化提升工程,服务社会主义新农村建设。2014年市供销社实施棉花产业化提升工程,建设标准化棉花产业基地4万亩,实现加工产值4.6亿元。2013年计划建设标准化棉花生产基地5万亩,实现加工产值5.3亿元。加大棉花市场管理力度,杜绝坑农害农事件发生,切实保护农民合法权益。
(二)、积极实施“新网工程”建设。按照市供销社“十二五”规划要求,积极推进“三社一会”建设,着力实施农村社区综合服务中心建设。2014年计划建设烟花爆竹连锁经营网点220家,建设农副产品生产基地2家,发展农副产品收购网点60个,建设日用消费品现代经营网点180个,新建和改造使用供销社统一标识的连锁经营网点240个,新建和改造再生资源回收网点60个,兴办各类专业合作社40个,领办各类协会19个。
1. 着力打造城乡统筹的新网络,加快构建高效畅通、安全有序的农村现代流通体系。
2. 着力创新为农服务的新组织,加快构建体制完善、机制灵活的基层合作组织体系。
3. 着力培育实力强劲的企业群体,加快构建功能完备、便捷高效的农业社会化服务体系。
4. 着力建立科学运行的新机制,加快构建运转高效、科学规范的现代管理运营体系。
5. 着力营造特色鲜明的先进文化, 加快构建与时俱进、内涵丰富的供销社核心价值体系。
(三)、加大招商引资力度,培育新的经济增长点。
四、收支预算安排情况
市供销社2014年度可支配收入169.94万元,全部为一般预算拨款。支出预算169.94元,收支平衡。其中基本支出84.27万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出85.67万元,用于完成特定的工作任务、供销社发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出5.21万元,占3.07%;医疗卫生3.83万元,占2.25%;商业服务业等流通事务支出150.70万元,占88.68%;住房保障支出10.20万元,占6.00%。
亳州市供销社2014年“三公”经费
财政拨款支出预算情况
一、2014年“三公”经费财政拨款支出预算表
(单位:万元)
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
8.60 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
2.90 |
公务用车购置及运行费 |
5.70 |
其中:公务用车运行费 |
5.70 |
公务用车购置费 |
0 |
二、2014年“三公”经费财政拨款支出情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公布的2014年“三公”经费预算为部门汇总数。2014年,“三公”经费财政拨款预算数为8.60万元,其中:公务接待费2.90万元,公务用车购置及运行费5.70万元, 未安排因公出国(境)费。具体情况如下:
(一)公务接待费预算2.90万元,主要用于接待上级、外省、市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。
(二)公务用车购置及运行费预算5.70万元,全部为公务用车运行费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。
2014年没有安排公务用车购置费。