索引号 | 766865622/201708-00001 | 组配分类 | 本部门决算 |
发布机构 | 亳州市科学技术协会 | 主题分类 | 财政、金融、审计、经济 / 公民 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 亳州市科学技术协会2016年部门决算情况 |
名称 | 亳州市科学技术协会2016年部门决算情况 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2017-08-02 | 发布日期 | 2017-08-02 |
亳州市科学技术协会2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据亳编[2001]24号文件规定,市科学技术协会主要职责是:
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进适用技术,开展青少年科技教育活动,促进公众科学文化素养的提高。
3、开展同国际及港、澳、台地区的民间科技交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。
4、表彰优秀科技工作者,宣传他们的业绩,向有关部门举荐人才。
5、反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益;建设好“科技工作者之家”,全心全意为科技工作者服务。
6、协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,促进科技成果向现实生产力的转化。
7、组织科技工作者参与科技政策制定的论证工作,推进决策的科学化、民主化;接受委托组织开展有关专题调查、科技项目的评估论证、成果鉴定。
8、管理所属学会(协会、研究会),指导下级科协的业务工作。
9、承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。
二、2016年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,亳州市科学技术协会2016年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。
纳入亳州市科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
亳州市科学技术协会 |
三、亳州市科学技术协会2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
收入支出决算公开表 财决公开01表 |
|||||
部门:亳州市科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
152.14 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
120.09 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
24.74 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
4.54 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
5.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
8.73 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
152.14 |
本年支出合计 |
58 |
163.10 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
10.95 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
10.95 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
163.10 |
总计 |
65 |
163.10 |
2016年度收入152.14万元,上年结转结余10.95万元,支出总计163.10万元,年末结转结余0万元。与2015年相比,收、支总计入减少4.4万元,降低-2.62%,主要原因:一是人员经费和公用经费减少;二是项目经费减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:亳州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 152.14 | 152.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 109.14 | 109.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 84.04 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:亳州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 163.10 | 110.57 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 120.09 | 72.56 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 84.04 | 72.56 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 36.05 | 0.00 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 12.95 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计163.10万元,其中:财政拨款收入163.10万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:亳州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 152.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 120.09 | 120.09 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 152.14 | 本年支出合计 | 55 | 163.10 | 163.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.95 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 163.10 | 总计 | 60 | 163.10 | 163.10 | 0.00 |
本年支出合计163.10万元,其中:基本支出110.57万元,占67.79%;项目支出52.53万元,占32.20%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入163.10万元,年初财政拨款结转和结余10.95万元,支出163.10万元,年末财政拨款结转和结余,与2015年相比,财政拨款收、支总计各收入减少4.4万元,
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:亳州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 152.14 | 110.57 | 41.58 | 163.10 | 110.57 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 109.14 | 72.56 | 36.58 | 120.09 | 72.56 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.04 | 72.56 | 11.48 | 84.04 | 72.56 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 72.56 | 72.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 36.05 | 0.00 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 12.95 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:亳州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
2016年度财政拨款支出163.10万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少4.4万元,降低-2.62%。主要原因一是项目经费减少。
2016年度财政拨款支出163.10万元,其中:基本支出110.57万元,占67.79%;项目支出52.53万元,占32.20%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算110.57万元,比2015年增加12.37万元,增长12.59%,主要原因一是人员工资经费提高。其中:“行政运行”决算72.56万元,主要用于保障机构正常运转。“其他一般公共服务支出”决算47.82万元,主要用于人员经费和日常公用经费。
2.“社会保障和就业”2016年度决算24.74万元,比2015年增加7.24万元,增长41.37%,主要原因一是工资待遇提高。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算22.34万元,主要用于机关单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.54万元,比2015年增加1.34万元,增长41.87%,主要原因一是工资待遇提高。其中:“行政单位医疗”决算4.21万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。 4.“住房保障支出”2016年度决算4.54万元,比2015年增加1.34万元,增长41.87%,主要原因一是工资待遇提高。其中:“住房公积金”决算8.73万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:亳州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 66.51 | 302 | 商品和服务支出 | 11.40 | 310 | 其他资本性支出 | 0.46 |
30101 | 基本工资 | 24.59 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.46 |
30103 | 奖金 | 2.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.20 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22.34 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.09 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 8.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.55 | 30228 | 工会经费 | 0.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.67 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 98.71 | 公用经费合计 | 11.86 |
2016年度财政拨款基本支出110.57万元,其中人员经费66.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费11.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询
费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出0.46万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.“农林水事务”2016年度决算0万元,其中“育林基金支出”决算0万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:亳州市科学技术协会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,亳州市科协共有车辆1辆,其中 特种专业技术用车1辆 附件:1.收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算公开表
(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)
亳州市科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
决 算 数 |
合计 |
6.78 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
公务接待费 |
2.78 |
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
4.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
亳州市科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.78万元,完成年初预算的97%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本单位。其中:本年无出国(境)经费支出。公务接待费支出决算为2.78万元,完成年初预算的92%,公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是2016年无出国(境)经费支出。
(二)公务接待费支出2.78万元, 与2015年度决算相比,增加0.88万元,增长46.3%。,增长的原因是招商引资和科普调研需要。2016年亳州市科学技术协会国内接待共32批次,78人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中,贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号)。
(三)公务用车购置及运行费支出4.00万元,与2015年度决算相比,减少8.7万元,下降-68.5%。,下降的原因是公务用车取消。2016年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年,亳州市科学技术协会机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式:亳州市科学技术协会政务公开电子邮箱:bzkx2007@163com。