索引号 | 11341600771122858U/202409-00019 | 组配分类 | 审计整改情况公开 |
发布机构 | 亳州市民政局 | 主题分类 | 民政、扶贫、救灾 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 老有所养政策落实及资金管理使用情况专项审计情况说明 | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-09-09 | 发布日期 | 2024-09-09 |
根据《中华人民共和国审计法》和《中共亳州市委审计委员会办公室 亳州市审计局关于印发<亳州市审计机关 2024年度审计项目计划>的通知》(毫审委办发〔2024〕1号),亳州市审计局派出审计组,自2024年4月至5月,对市本级“老有所养”有关政策落实及资金管理使用情况进行了专项审计。重点审计了省、市养老服务体系建设相关政策落实与目标任务完成情况和2023年度养老服务体系建设奖补资金、公办养老服务机构能力提升项目中央预算内资金等方面资金分配管理使用情况等。此次审计共反馈市直有关部门在政策贯彻落实、资金管理使用等方面存在的5条问题。
根据审计反馈问题的具体情况、整改要求,市民政局立即组织有关科室和部门建章立制,堵塞漏洞,切实抓好问题整改。截至8月30日,市民政局全面完成照护技能培训、国有资产监管不严、社会养老服务体系建设项目预算执行率低等5条问题整改,追回资金5.2万元。
下一步,市民政局将根据本次审计指出问题,坚持立足长远,认真剖析问题原因,进一步完善体制机制,落实老有所养政策,加强资金管理使用效能,持续增强我市基本养老服务能力,提高老年人获得感、幸福感。
2024年8月28日