亳州市残联2014年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策;协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划,并组织实施。
(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神,为社会主义建设贡献力量。
(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人经济收入水平,实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。
(七)承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(八)组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。
(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。
(十)负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。
(十一)适时开展残疾人普查登记,开展残疾人证换发工作。
(十二)承办市政府交办的其它工作。
二、2014年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,纳入亳州市2014年度部门决算编制范围的单位共一个,详细情况见下表:
三、2014年度公共预算收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计980.48万元,2013年结余13.63万元,支出总计989.83万元。
年末结转结余4.28万元。
四、2014年度公共预算收入决算情况说明
本年收入合计980.48万元,其中:财政拨款收入980.48万元,占100%。
五、2014年度公共预算支出决算情况说明
本年支出合计989.83万元,其中:基本支出544.03万元,占55%;项目支出445.80万元,占45%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2014年度决算8万元,其中:“行政运行”决算8万元。主要用于人员经费和日常公用经费。
2.“社会保障和就业”2014年度决算524.99万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算12.49万元,主要用于市残联退休人员支出;其他社会保障和就业支出0.5万元;残疾人事业支出”512万元,其中,行政运行46.72万元,主要用于人员经费和日常公用经费;一般行政管理事务12万元,主要用于日常公用经费;残疾人康复74.73万元,主要用于人员经费支出;其他残疾人事业支出378.55万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出;项目支出445.80万元,主要用于民生工程(儿童抢救性康复项目)支出。
3.“医疗卫生”2014年度决算3.25万元,其中:“行政单位医疗”决算2.44万元,主要用于市残联医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0.53万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.01万元,公务员医疗补助0.27万元。主要用于补助离退休人员医疗保障方面的不足。
4.“住房保障支出”2014年度决算7.79万元,其中:“住房公积金”决算7.79万元,主要用于市残联按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
六、2014年度政府性基金收入支出情况说明
2014年政府性基金预算上年结转和结余0万元,本年收入1396.9万元,本年支出1396.9万元,年末结转和结余0万元。
(一)社会保障和就业收入1370.2万元,支出1370.2万元。
1、就业和培训224万元,主要用于残疾人就业和培训。
2、职业康复30.4万元,主要用于白内障复明手术15.4万元,儿童抢救性康复项目15万元。
3、其他残疾人就业保障金支出1115.80万元,主要用于残疾人需求调查经费15万元;代征残疾人手续费40万元;残疾人职业技能竞赛5.8万;就业工程10万元;残疾人综合服务中心建设经费1045。
4、其他支出26.70万元,主要用于残疾人彩票公益金支出。
、
亳州市残联2014年“三公”经费
财政拨款支出决算情况
一、2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
决 算 数
|
合 计
|
14.80
|
因公出国(境)费
|
0
|
公务接待费
|
2
|
公务用车购置及运行费
|
12.80
|
其中:公务用车运行维护费
|
12.80
|
公务用车购置
|
0
|
说明:市残联积极响应“厉行勤俭节约 反对铺张浪费”的号召,公务接待费较上年减少0.2万元,由于民生工程工作的督查次数减少,公车运行费较上年减少0.7万元。本年度没有购置公务用车,购置费较上年减少15万元。
二、2014年“三公”经费财政拨款支出情况说明
亳州市残联2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.80万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含市残联本级和市残疾人劳动就业中心。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2万元,公务用车购置及运行费支出决算为12.80万元。具体情况如下:
(一)公出国(境)费支出0万元。
(二)公务接待费支出2万元。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出。在公务接待中,贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号),全年共计 34 次,共接待 200 人。
(三)公务用车购置及运行费支出12.80万元,公务用车运行维护费12.80万元,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。
公共财政预算财政拨款支出决算表 |
公开04表 |
编制单位:亳州市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
989.83 |
544.03 |
445.80 |
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
970.79 |
524.99 |
445.80 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
957.80 |
512.00 |
445.80 |
2081101 |
行政运行 |
46.72 |
46.72 |
0.00 |
2081102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
510.13 |
74.73 |
435.40 |
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
378.55 |
378.55 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |