亳州市文联2017年部门预算情况说明
一、主要职能
市文联是中共亳州市委领导的,由全市性的文艺家协会、各县区文联和企业文联等组成的人民团体,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。根本宗旨是:以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,深入学习贯彻落实科学发展观,团结、动员文艺家和文艺工作者,坚持党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,遵守宪法和法律,积极投身改革开放和社会主义现代化建设,弘扬社会主义核心价值体系,致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业。基本职能是:团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。
(一)根据中央、省、市委、市委宣传部的部署,组织、带领全市文艺工作者学习政治理论和党的文艺方针、政策,树立马列主义的人生观、价值观和文艺观,提高理论、文化和思想道德的修养,自觉践行社会主义核心价值观。
(二)加强文艺队伍建设。做好《亳州市文艺获奖作品等级评定办法》的实施工作,组织开展文艺培训,积极培养有潜力的文艺家,造就一支有活力、有水平的文艺创作队伍。
(三)积极组织文艺工作者深入基层、深入生活、深入社会,努力创作出反映时代的精品佳作,满足人民群众日益增长的精神文化生活的需求。
(四)配合市委市政府中心工作,组织开展文艺创作、理论研究、展览演出、征文笔会、书刊出版等文艺活动,促进社会主义精神文明建设。
(五)做好文联各团体会员和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作,指导团体会员开展业务活动。
(六)积极开展文化交流活动,扩大、增进对省内外文艺界团体和知名人士的联系及友谊,弘扬中华民族优秀文化。
(七)依法维护团体会员和文艺家的合法权益,向市委、市政府积极反映我市文艺工作者的意愿和要求。
(八)探索文艺在新时期的发展思路,积极引导社会力量兴办文化产业。
(九)积极加强同工会、共青团、妇联、科协等人民团体和社会各界的联系,并与政府有关部门密切合作,共同发展我市文化艺术事业。
(十)努力完成市委、市政府和市委宣传部交办的各项工作。
二、部门概况
亳州市文联2017年度部门预算包括本机关预算和本属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州市文联编制6人,目前在职9人,离休人员00人,退休人员1人。
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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市文联机关
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行政单位
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2
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书画院
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财政全额拨款事业单位
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三、2017年度主要工作任务
1、开展精品创作竞赛,推出各种门类的文艺作品(全年组织书法、摄影、美术作品入展省或省级以上展览不少于10件)
2、开展“我们的沃土我们的梦”下基层文艺采风创作活动(全年4次,每季度1次)
3、加强对外学术创作交流(书法、美术、文学、戏曲、音舞等,每2个月组织一次,全年开展6次对外文艺交流活动)
4、筹备召开市第四次党代会(3月份完成)
5、开展亳州市2014-2016年度优秀文艺作品等级评定(4月启动,7月底前完成)
6、加强文艺之家、文艺人才队伍建设(每季举办1次,全年举办4次文艺创作培训、研讨活动)
7、“亳州旅游年”迎春书画展(1月1日—10日展出)
8、“亳州旅游年”“大道至简”—药都剪纸展(1月—7月征稿,8月上旬展出)
9、“亳州旅游年”“美丽亳州”摄影展(1月—4月中旬征稿,5月展出)
10、“亳州旅游年”药都书画展(7月开始征稿,11月上旬展出)
11、“亳州旅游年”唢呐大赛(11月举办)
12、编印6期《亳州文艺》
13、完成年度招商引资任务
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,亳州市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市文联2017年收支总预算235.57万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
五、2017年收入预算情况
亳州市文联2017年收入预算235.57万元,其中:一般公共预算拨款收入235.57万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元,上年结余收入0万元。
六、2017年支出预算情况
亳州市文联2017年收入预算235.57万元,其中:基本支出119.82万元,占50.86%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出115.75万元,占49.14%,主要用于2017年度部门主要工作任务。
七、2017年财政拨款预算情况
亳州市文联2017年财政拨款预算235.57万元,其中:一般公共服务203.99万元,占86.59%;社会保障和就业支出5.88万元,占2.5%;医疗卫生和计划生育支出5.53万元,占2.35%;住房保障支出9.17万元,占3.89%。具体情况如下:
(一)一般公共服务。2017年财政拨款预算203.99万元,比2016年财政拨款预算增加69.14万元,增长33.89%,主要是机关工作人员正常工资福利增长以及部门预算项目支出资金增加,其中,“项级科目1”预算99.99万元,主要用于保障文联机关和所属单位正常运转的基本支出;“项级科目2”预算104万元,主要用于文联基本支出和项目支出。
(二)社会保障和就业。2017年财政拨款预算5.88万元,比2016年财政拨款预算增加0.07万元,增长1.19%,主要是主要是部门机关工作人员社会保障支出正常增长。其中,“项级科目1”预算5.13万元,主要用于文联机关及所属单位离退休人员支出;“项级科目2”预算0.75万元,主要用于主要是部门机关工作人员社会保障支出正常增长。
(三)医疗卫生与计划生育。2017年财政拨款预算5.53万元,比2016年财政拨款预算增加0.02万元,增长0.36%,主要是部门机关工作人员医疗保障支出正常增长。其中,“项级科目1”预算5.53万元,主要用于文联机关及所属单位医疗保障方面的支出。
(四)住房保障支出。2017年财政拨款预算9.17万元,比2016年财政拨款预算减少6.06万元,主要是因为政策调整,住房公积鑫比例减少。其中,“项级科目1”预算9.17万元,主要用于文联机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
八、机关运行经费情况
2017年市文联机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.5万元,较2016年预算增加6.5万元,增长12.4%。主要原因是:2017年要召开五年一次的文代会.九、政府采购预算情况
2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、国有资产占有使用情况
截止2016年底,市文联共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十一、名词解释
无