亳州市人民代表大会常务委员会办公室
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索引号: 733031381/201612-01276 组配分类: 部门决算
发布机构: 亳州市人民代表大会常务委员会办公室 主题分类:
有效性: 有效 关键词: 2015 人大 决算
名称: 亳州市人大常委会2015年部门决算情况 文号:
发文日期: 2016-08-05 发布日期: 2016-08-05
索引号: 733031381/201612-01276
组配分类: 部门决算
发布机构: 亳州市人民代表大会常务委员会办公室
主题分类:
有效性: 有效
关键词: 2015 人大 决算
名称: 亳州市人大常委会2015年部门决算情况
文号:
发文日期: 2016-08-05
发布日期: 2016-08-05
亳州市人大常委会2015年部门决算情况
发布时间:2016-08-05 00:00 信息来源:亳州市人民代表大会常务委员会办公室 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门主要职能

  (一)负责市人代会、人大常委会各类重要会议的会务工作。
  (二)根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

  (三)组织办理市人大代表提出的议案、建议、批评、意见;加强代表联络与服务工作。
  (四)办理人民来信,接待人民来访。   

  (五)审核市人大常委会、常委会党组、机关党组文稿,起草常委会工作报告及各类重要文稿。

  (六)负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。
  (七)负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
  (八)负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

  (九)负责市人大常委会对外交流的有关工作,负责上级人大及市内外人大系统有关负责同志因公来亳的接待工作。

  (十)负责常委会领导交办的其它工作。
二、2015年度部门决算单位构成
  从决算单位构成看,亳州市人大常委会办公室2015年度部门决算包括机关本级决算。无所属机构,故无所属二级机构决算。
三、亳州市人大常委会2015年度部门决算说明
  (一)2015年度收入支出决算情况说明
  2015年度收入总计952.4万元(含年初结转结余),支出总计909.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入增加了144.37万元,增长了17.8%,支出增加132.53万元,增长17%,主要原因:一是上年结余转入41.3万元;二是本年度人大相关活动增加。
  (二)本年收入合计911.1元,其中:财政拨款收入911.1万元,占100%;
  (三)2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计909.5万元,其中:基本支出631.6万元,占69.4%;项目支出277.9万元,占30.6%;
  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
  2015年度财政拨款收入总计952.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计909.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,收入增加了144.37万元,增长了17.8%,支出增加132.53万元,增长17%,主要原因:一是上年结余转入41.3万元;二是本年度人大相关活动增加。
  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.财政拨款支出决算总体情况
  2015年度财政拨款支出909.5万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加132.53万元,增长17%。主要原因一是社会服务费用上涨;二是人大活动增加。
  2.财政拨款支出决算具体情况
  2015年度财政拨款支出909.5万元,其中:基本支出631.6万元,占69.4%;项目支出277.9万元,占30.6%。具体情况如下:
  1.“一般公共服务”2015年度决算603.9万元,比2014年增加23.26万元,增长4%。主要原因一是社会保障就业支出增加,二是日常社会服务费用增加。其中:“行政运行”决算328.5万元,主要用于人大日常事物支出。“其他一般公共服务支出”决算45.86万元,主要用于项目之外的其他人大支出。
  2.“社会保障和就业”2015年度决算195.8万元,比2014年增加53.2万元,增长37.3%,主要原因一是离退休人员工资的提高;二是医疗卫生保障支出的增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算177.42元,主要用于机关离退休人员支出。
  3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算18.84万元,比2014年增加2.08万元,增长12%,主要原因一行政单位医疗费用的增加;二是公务员医疗补助的提高。其中:“行政单位医疗”决算17.04万元,主要用于机关医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算1.8万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
  4.“住房保障支出”2015年度决算90.87万元,比2014年增加53.91万元,主要原因一是住房公积金费用的增加。其中:“住房公积金”决算90.87万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年度财政拨款基本支出631.6万元,其中人员经费192万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费81.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
  (八)、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2015年度亳州市人大机关运行经费328.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
  (二)政府采购情况。
  2015年度亳州人大机关无政府采购
  (三)国有资产占有使用情况。
  截止到2015年12月31日,亳州市人大一般公务用车13辆.单位价值200万以上的大型设备没有。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2015年度, 本部门没有50万以上项目支出,故没有预算绩效评价。
九、名词解释
  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

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