索引号: | 733031381/201909-01799 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 中共亳州市委统一战线工作部 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 | 关键词: | 市委统战部2018年度部门决算 |
名称: | 中共亳州市委统战部2018年度部门决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2019-09-27 | 发布日期: | 2019-09-27 |
索引号: | 733031381/201909-01799 |
组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 中共亳州市委统一战线工作部 |
主题分类: | |
有效性: | 有效 |
关键词: | 市委统战部2018年度部门决算 |
名称: | 中共亳州市委统战部2018年度部门决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2019-09-27 |
发布日期: | 2019-09-27 |
中共亳州市委统战部2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 中共亳州市委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共亳州市委统战部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共亳州市委统战部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共亳州市委统战部2018年度部门决算情况
第一部分 中共亳州市委统战部概况
一、部门职责
(一)调查研究统一战线的理论、政策、党内法规和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策、党内法规和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
(二)负责联系各民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策、党内法规和法律法规,牵头协调、检查贯彻落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行研究,做好台胞、台属有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台工作。
(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统一战线工作部长,负责下级统一战线工作部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组,指导市工商联工作;做好有关统战团体管理工作;做好市社会主义学院工作。
(九)负责开展统一战线宣传工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共亳州市委统战部2018年度部门决算包括:市委统战部本级决算。与预算比较户数不变。
纳入中共亳州市委统战部2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
亳州市委统战部本级 |
第二部分 中共亳州市委统战部2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|
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公开01表 |
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部门:亳州市统战部 |
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|
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|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
245.53 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
197.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
16.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
5.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
6.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
20.74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
245.53 |
本年支出合计 |
58 |
246.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
2.52 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
31 |
248.05 |
总计 |
65 |
248.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:亳州市统战部 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
246.05 |
193.69 |
52.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
197.22 |
150.65 |
46.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 |
统战事务 |
197.22 |
150.65 |
46.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 |
行政运行 |
99.77 |
99.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
88.42 |
50.88 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
16.08 |
15.29 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080204 |
拥军优属 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
6.35 |
1.35 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
6.35 |
1.35 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130501 |
行政运行 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:亳州市统战部 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
245.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
197.22 |
197.22 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
245.53 |
本年支出合计 |
55 |
246.05 |
246.05 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2.52 |
|
57 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
248.05 |
总计 |
60 |
248.05 |
248.05 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:亳州市统战部 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
245.53 |
193.17 |
52.36 |
246.05 |
193.69 |
52.36 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
196.70 |
150.12 |
46.57 |
197.22 |
150.65 |
46.57 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
20134 |
统战事务 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
196.70 |
150.12 |
46.57 |
197.22 |
150.65 |
46.57 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2013401 |
行政运行 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
99.24 |
99.24 |
0.00 |
99.77 |
99.77 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.42 |
50.88 |
37.54 |
88.42 |
50.88 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.08 |
15.29 |
0.79 |
16.08 |
15.29 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2080204 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.35 |
1.35 |
5.00 |
6.35 |
1.35 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.35 |
1.35 |
5.00 |
6.35 |
1.35 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2130501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:亳州市统战部 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
125.93 |
302 |
商品和服务支出 |
15.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
44.06 |
30201 |
办公费 |
0.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
35.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
3.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
3.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.50 |
30207 |
邮电费 |
0.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
1.44 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
18.47 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.53 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.30 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
50.88 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.65 |
30239 |
其他交通费用 |
9.73 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
178.46 |
公用经费合计 |
15.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||
部门:亳州市统战部 单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:中共亳州市委统战部本年度无政府性基金收入、也没有安排政府性基金支出及,故此表无数据。 |
第三部分 中共亳州市委统战部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计248.05万元(含年初结转和结余)、支出总计248.05万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少36.74万元,下降12.9%,主要原因:一是减少了归口管理的行政单位离退休支出;二是2017年支出了19.03万元的抚恤金。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计245.53万元,其中:财政拨款收入245.53万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计246.05元,其中:基本支出193.69万元,占78.7%;项目支出52.36万元,占21.3%。经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计248.05万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计246.05万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少36.74万元,下降12.9%,主要原因:一是减少了归口管理的行政单位离退休支出;二是2017年支出了19.03万元的抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入248.05万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少36.74万元,下降12.9%,主要原因:一是减少了归口管理的行政单位离退休支出;二是2017年支出了19.03万元的抚恤金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出246.05万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.74万元,下降12.9%,主要原因:一是减少了归口管理的行政单位离退休支出;二是2017年支出了19.03万元的抚恤金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出246.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出197.22万元,占80.2%;社会保障和就业(类)支出16.08万元,占6.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.67万元,占2.3%;农林水(类)支出6.35万元,占2.6%;住房保障(类)支出20.74万元,占8.4%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.05万元,支出决算为246.05万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出193.69万元,占78.7%;项目支出52.36万元,占21.3%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为99.77万元,支出决算为99.77万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战业务支出(项)。年初预算为9.03万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为14.09万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的100%。
9.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项),年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%。
10.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为18.47万元,支出决算为18.47万元,完成年初预算的100%。
12.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为2.27万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出193.17万元,其中人员经费178.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费15.23万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共亳州市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,中共亳州市委统战部机关运行经费支出15.23万元,比2017年减少1.98万元,下降11.5%,主要原因是办公经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,中共亳州市委统战部政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元,占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.35万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,中共亳州市委统战部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。 (四)关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金52.36万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示, 中共亳州市委统战部整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位运转,项目支出产生了较好地社会效益,并获得较高的社会满意度,整体支出总体绩效评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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