中国共产党亳州市直属机关工作委员会
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索引号: 733031381/201812-01446 组配分类: 部门决算
发布机构: 中国共产党亳州市直属机关工作委员会 主题分类: 财政、金融、审计、经济 / 公民
有效性: 有效 关键词: 工委2016年,部门决算
名称: 市直工委2016年部门决算公开 文号:
发文日期: 2017-08-03 发布日期: 2017-08-03
索引号: 733031381/201812-01446
组配分类: 部门决算
发布机构: 中国共产党亳州市直属机关工作委员会
主题分类: 财政、金融、审计、经济 / 公民
有效性: 有效
关键词: 工委2016年,部门决算
名称: 市直工委2016年部门决算公开
文号:
发文日期: 2017-08-03
发布日期: 2017-08-03
市直工委2016年部门决算公开
发布时间:2017-08-03 00:00 信息来源:市直工委 浏览次数: 字体:[ ]

  一、部门主要职能市直工委人员编制9人,在岗9人,有组织部、综合部、办公室、纪工委4各科室,负责市直机关党的建设、工青妇等群团组织,人口与计划生育工作、维稳工作、双拥工作、文明创建工作、扶贫工作和机关效能建设等工作。
  二、2016年度部门决算单位构成
  从决算单位构成看,亳州市直工委2016年度部门决算属本级决算。
  三、市直工委2016年度部门决算说明
  (一)2016年度收入支出决算情况说明
  2016年度收入172.73万元,上年结转结余0.87万元,支出总计173.60万元,年末无结转结余。与2015年相比,收、支总计入各增加24.6万元,增长主要原因:用于机关效能建设和市直机关党员教育。
  (二)2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计173.60万元,其中:财政拨款收入172.73万元,占99.5%;年末财政拨款结余收入0.87万元,占0.5%。
  (三)2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计173.6万元,其中:基本支出123.06万元,占70.89%;项目支出50.53万元,占29.11%
  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明(公开04表数取自财决01-1表)
  2016年度财政拨款收入172.73万元,年初财政拨款结转和结余0.87万元,支出173.60万元,年末无财政拨款结转和结余,与2015年相比,财政拨款收、支总计各收入增加24.6万元,增长16.61%,主要原因:一是机关效能建设;二是党员教育经费。
  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开05表数取自财决07表)
  1.财政拨款支出决算总体情况
  2016年度财政拨款支出172.73万元,占本年支出的99.5%。与2015年相比,财政拨款支出增加23.66万元,增长15.87%。主要原因一是效能建设工作经费;二是党员教育经费。
  2.财政拨款支出决算具体情况
  2016年度财政拨款支出173.60万元,其中:基本支出123.06万元,占70.89%;项目支出50.53万元,占29.11%。具体情况如下:
  1.“一般公共服务”2016年度决算133.53万元,比2015年增加22.70万元,增长20.48%,主要原因一是效能建设;二是党员教育。其中:“行政运行”决算97.36万元,主要用于公共运行。“其他一般公共服务支出”决算36.17万元,主要用于党建、宣传、书香机关建设、扶贫等工作。
  2.“社会保障和就业”2016年度决算0.49万元,与2015年相同。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算11.29万元,主要用于委机关离退休人员支出;无事业单位离退休”决算.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.84万元,比2015年增加(减少)1.33万元,增长27.48%,主要原因一是医疗卫生与计划生育支出和用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
  4.“住房保障支出”2016年度决算10.57万元,比2015年减少10.93万元,降低100.03%,主要原因一是公积金减少。其中:“住房公积金”决算10.57万元,主要用于委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(公开06表取数)
  2016年度财政拨款基本支出123.06万元,其中人员经费102.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费20.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出0.39万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;基本建设支出0万元;对企事业单位的补贴0万元。
  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  2016年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余,(故本表无数据)
  (如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“XX(局)2016年度没有政府性基金收入和支出”,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,
  (八)、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。(财决07表本年支出—基本支出中日常公用经费)
  2016年度亳州市直工委机关运行经费20.84万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
  (二)政府采购情况。
  2016年度亳州XX局政府采购支出总额3.26万元,其中:政府采购货物支出3.26万元,支付中小企业合同金额3.26万元,占政府采购支出总额100%。(我市政府采购供应商均为中小企业)
  (三)国有资产占有使用情况。
  截止到2016年12月31日,亳州市市直工委无车辆。 (四)预算绩效管理工作开展情况
  2016年,财政部门共组织对N个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款172.73万元,占年初预算的100%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
  九、名词解释
  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。
  (可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)
  附件:1.收入支出决算公开表
  2.收入决算公开表
  3.支出决算表公开
  4.财政拨款收入支出决算公开表
  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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