九三学社亳州市委员会
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索引号: 733031381/201909-01986 组配分类: 部门决算
发布机构: 九三学社亳州市委员会 主题分类:
有效性: 有效 关键词: 九三,决算2018
名称: 九三学社亳州市委会2018年度决算公开 文号:
发文日期: 2019-09-29 发布日期: 2019-09-29
索引号: 733031381/201909-01986
组配分类: 部门决算
发布机构: 九三学社亳州市委员会
主题分类:
有效性: 有效
关键词: 九三,决算2018
名称: 九三学社亳州市委会2018年度决算公开
文号:
发文日期: 2019-09-29
发布日期: 2019-09-29
九三学社亳州市委会2018年度决算公开
发布时间:2019-09-29 00:00 信息来源:九三学社亳州市委 浏览次数: 字体:[ ]

九三学社亳州市委员会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 九三学社亳州市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社亳州市委会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 九三学社亳州市委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

九三学社亳州市委会2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 九三学社亳州市委会概况

一、部门职责

“民主党派是各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。”

九三学社亳州市委员会主要职责是履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等四项职能。

九三学社亳州市委员会2010年11月成立,现有社员104人,有基层组织5个支社,机关有工作人员3名。根据相关文件规定市委会主要职责是:1、参政议政。选择人民群众关心、党政部门重视的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性意见;通过多种方式,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议。2、社会服务。开展非营利性的公益活动,发挥九三学社成员的特长(社员是在各学科领域中造诣较深、学术上有成就的专家、教授、学者,具有高、中级专业技术职务),运用人才、信息和社会联系广泛三大优势,为人民群众做好事、做实事。3、民主监督。积极开展对口蒙城县的脱贫攻坚民主监督工作。积极参加中共亳州市委、市政府、市政协召开的协商会、通报会、座谈会、视察及行风评议活动,就社会稳定,经济发展,法制建设以及重大人事变动等方面的问题发表意见和建议。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,九三学社亳州市委会2018年度部门决算包括:机关本级预算(无下属单位),与预算比较,增加(减少)0户。

纳入九三学社亳州市委会2018年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级机构,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

九三学社亳州市委会本级

 

 

第二部分 九三学社亳州市委会2018年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:九三学社亳州市委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

82.24

一、一般公共服务支出

35

64.33

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

4.30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

1.17

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.30

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

82.24

本年支出合计

58

75.10

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

13.33

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

13.33

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

20.46

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

20.46

 

30

 

 

64

 

总计

31

95.56

总计

65

95.56

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:九三学社亳州市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

82.24

82.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

71.47

71.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

71.47

71.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

32.58

32.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.30

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:九三学社亳州市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

75.10

46.14

28.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

64.33

35.90

28.44

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

64.33

35.90

28.44

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

25.44

0.00

25.44

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4.30

3.78

0.52

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:九三学社亳州市委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

82.24

一、一般公共服务支出

32

64.33

64.33

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

4.30

4.30

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

1.17

1.17

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

5.30

5.30

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

82.24

本年支出合计

55

75.10

75.10

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

13.33

年末财政拨款结转和结余

56

20.46

20.46

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

13.33

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

95.56

总计

60

95.56

95.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:九三学社亳州市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

13.33

0.00

13.33

82.24

46.14

36.10

75.10

46.14

28.96

20.46

0.00

20.46

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

71.47

35.90

35.58

64.33

35.90

28.44

7.14

0.00

7.14

0.00

20128

民主党派及工商联事务

0.00

0.00

0.00

71.47

35.90

35.58

64.33

35.90

28.44

7.14

0.00

7.14

0.00

2012801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

27.09

27.09

0.00

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

8.81

8.81

0.00

8.81

8.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

0.00

0.00

0.00

32.58

0.00

32.58

25.44

0.00

25.44

7.14

0.00

7.14

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4.30

3.78

0.52

4.30

3.78

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

3.78

3.78

0.00

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

3.78

3.78

0.00

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.22

0.00

0.22

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.22

0.00

0.22

0.22

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1.17

1.17

0.00

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.17

1.17

0.00

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.17

1.17

0.00

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.33

0.00

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.33

0.00

13.33

0.00

21305

扶贫

13.33

0.00

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.33

0.00

13.33

0.00

2130599

  其他扶贫支出

13.33

0.00

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.33

0.00

13.33

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.30

5.30

0.00

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.30

5.30

0.00

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

4.73

4.73

0.00

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

0.00

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:九三学社亳州市委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

31.63

302

商品和服务支出

5.70

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

10.99

30201

  办公费

0.60

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

8.95

30202

  印刷费

0.10

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.85

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

1.08

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.78

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.20

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.17

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.09

30211

  差旅费

0.60

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

4.73

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.81

30215

  会议费

1.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

8.81

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.70

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

40.44

公用经费合计

5.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:九三学社亳州市委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 九三学社亳州市委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计82.24万元、支出总计75.10万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收入总计增加3.67万元,增长4.67%,主要原因:一是一般公共服务收入增加0.9万元;二是社会保障和就业收入增加2.98万元;三是医疗卫生与计划生育收入减少0.02万元;四是住房保障收入减少0.18万元。支出总计增加8.74万元,增长13.17%,主要原因:一是一般公共服务支出增加5.96万元;二是社会保障和就业支出增加2.98万元;三是医疗卫生与计划生育支出减少0.02万元;四是住房保障支出减少0.18万元。

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计82.24元,其中:财政拨款收入82.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计75.10万元,其中:基本支出46.14万元,占61.44%;项目支出28.96万元,占38.56%;项目支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计95.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计95.56万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收入总计增加15.87万元,增长19.91%,主要原因:一是一般公共服务收入增加0.9万元;二是社会保障和就业收入增加2.98万元;三是医疗卫生与计划生育收入减少0.02万元;四是住房保障收入减少0.18万元;五是年初财政拨款结转和结余增加12.21万元。支出总计增加15.87万元,增长19.91%,主要原因:一是一般公共服务支出增加5.96万元;二是社会保障和就业支出增加2.98万元;三是医疗卫生与计划生育支出减少0.02万元;四是住房保障支出减少0.18万元;五是年末结转和结余增加7.13万元。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入82.24万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3.67万元,增长4.67%。主要原因:一是一般公共服务收入增加0.9万元;二是社会保障和就业收入增加2.98万元;三是医疗卫生与计划生育收入减少0.02万元;四是住房保障收入减少0.18万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出75.10万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.14万元,增长13.86%,主要原因:一是一般公共服务支出增加6.36万元;二是社会保障和就业支出增加2.98万元;三是医疗卫生与计划生育支出减少0.02万元;四是住房保障支出减少0.18万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出75.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出64.33万元,占85.66%;社会保障和就业(类)支出4.3万元,占5.73%;医疗卫生和计划生育(类)支出1.17万元,占1.56%;住房保障(类)支出5.3万元,占7.06%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.31万元,支出决算为75.10万元,完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因:一是脱贫攻坚民主监督项目支出未完成年初预算数,未全部支出。其中:基本支出46.14万元,占61.44%;项目支出28.96万元,占38.56%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为25.55万元,支出决算为27.09万元,完成年初预算的106.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加。

  1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算无此项,支出决算为8.81万元,完成年初预算的100%。主要原因是其间科目有所调整。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为46万元,支出决算为25.44万元,完成年初预算的55.3%,决算数小于预算数的主要原因是调整一部分预算到一般行政管理事务且项目经费未完全支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其间财政局统一调整增加拥军优属项目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.59万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的105.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和养老保险缴费基数调整。

  1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.17万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.15万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的220%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整,相应增加公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.54万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整,相应增加提租补贴支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出46.14万元,其中人员经费40.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、奖励金、住房公积金;公用经费5.7万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

九三学社亳州市委员会2018年度没有政府性基金收入和支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,九三学社亳州市委会机关运行经费支出5.7万元,比2017年增加0.05万元,增长0.88%,主要原因是商品服务支出费用有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度九三学社亳州市委员会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,九三学社亳州市委会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位无涉及资金50万元以上的项目,不需要进行绩效目标自评。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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