亳州市委市政府对外联络服务办公室
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索引号: 733031381/201909-01865 组配分类: 部门决算
发布机构: 市外联办 主题分类:
有效性: 有效 关键词: 决算公开
名称: 亳州市委市政府对外联络服务办公室2018年决算公开 文号:
发文日期: 2019-09-27 发布日期: 2019-09-27
索引号: 733031381/201909-01865
组配分类: 部门决算
发布机构: 市外联办
主题分类:
有效性: 有效
关键词: 决算公开
名称: 亳州市委市政府对外联络服务办公室2018年决算公开
文号:
发文日期: 2019-09-27
发布日期: 2019-09-27
亳州市委市政府对外联络服务办公室2018年决算公开
发布时间:2019-09-27 00:00 信息来源:市委市政府外联办 浏览次数: 字体:[ ]

亳州市委市政府对外联络服务办公室2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目录

第一部分 亳州市外联办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市外联办2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分亳州市外联办 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分亳州市外联办概况

一、部门主要职能

(一)负责接待范围内来宾的接待工作;

(二)参与国家、省在亳州举行的大型活动和亳州市的重大活动的接待工作;

(三)参与市党政考察团及市领导外出考察的相关服务工作;

(四)负责接待经费的管理、审核和结算工作;

(五)指导各县区、市直各部门的接待工作。

 

二、2018年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,市外联办2018年度部门决算仅包括市外联办本级决算,与预算比较无增减。

纳入市外联办2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市外联办本级

 


第二部分亳州市外联办2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:亳州市委市政府对外联络服务办公室单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

298.52

一、一般公共服务支出

35

274.36

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

9.05

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2.66

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

12.45

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

298.52

本年支出合计

58

298.52

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

298.52

总计

65

298.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:亳州市委市政府对外联络服务办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

298.52

298.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

274.36

274.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

274.36

274.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

68.34

68.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

182.38

182.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:亳州市委市政府对外联络服务办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

298.52

116.14

182.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

274.36

91.99

182.38

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

274.36

91.99

182.38

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

68.34

68.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

182.38

0.00

182.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:亳州市委市政府对外联络服务办公室

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

298.52

一、一般公共服务支出

32

274.36

274.36

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

9.05

9.05

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

2.66

2.66

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

12.45

12.45

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

298.52

本年支出合计

55

298.52

298.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

298.52

总计

60

298.52

298.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:亳州市委市政府对外联络服务办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

项目支出结转

项目支出

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

298.52

116.14

182.38

298.52

116.14

182.38

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

274.36

91.99

182.38

274.36

91.99

182.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

274.36

91.99

182.38

274.36

91.99

182.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

68.34

68.34

0.00

68.34

68.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

23.65

23.65

0.00

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

182.38

0.00

182.38

182.38

0.00

182.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9.05

9.05

0.00

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

8.47

8.47

0.00

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

8.47

8.47

0.00

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.66

2.66

0.00

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.66

2.66

0.00

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.66

2.66

0.00

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.45

12.45

0.00

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.45

12.45

0.00

12.45

12.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

11.22

11.22

0.00

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

1.23

1.23

0.00

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:亳州市委市政府对外联络服务办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

87.27

302

商品和服务支出

6.48

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

23.99

30201

办公费

2.31

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

19.32

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1.38

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

2.52

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.47

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.27

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.66

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.81

30211

差旅费

1.10

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

11.22

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

16.90

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.39

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

22.39

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.81

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

109.66

公用经费合计

6.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:亳州市委市政府对外联络服务办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(市外联办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

第三部分亳州市外联办 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度收入总计298.52万元,支出总计298.52万元。与2017年相比,收、支总计各减少44.77万元,下降13.04%,主要原因:2018年接待的部级领导人次较2017年减少了30%,接待用费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计298.52万元,其中:财政拨款收入298.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计298.52万元,其中:基本支出116.14万元,占38.91%;项目支出182.38万元,占61.09%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计298.52万元,支出总计298.52万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少44.77万元,下降13.04%,主要原因:接待的部级领导人次较2017年减少了30%,接待用费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入298.52万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少44.77万元,下降13.04%,主要原因:接待的部级领导人次较2017年减少了30%,接待用费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出298.52万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.77万元,下降13.04%,主要原因:接待的部级领导人次较2017年减少了30%,接待用费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出298.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出274.36万元,占91.91%;社会保障和就业支出 9.05万元,占3.03%; 住房保障支出12.45万元,占4.17%;医疗卫生与计划生育支出2.66万元,占0.89%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.44万元,支出决算为298.52万元,完成年初预算的75.3%。决算数小于预算数的主要原因:专项接待经费支出减少。其中:基本支出116.14万元,占38.91%;项目支出182.38万元,占61.09%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为75.67万元,支出决算为68.34万元,完成年初预算的90.31%,决算数小于预算数的主要原因是公车补助费用减少;

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.2万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的103.29%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.66万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100%;

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.92万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的228%,决算数大于预算数的主要原因是增加2017效能考核奖公积金及补发2016年效能考核奖公积金支出;

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为300万元,支出决算为182.38万元,完成年初预算的61%,决算数小于预算数的原因是公务接待具有不确定性,接待批次和接待人数不可控制,根据实际接待量为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出116.14万元,其中人员经费109.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金;公用经费6.48万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市外联办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,市外联办机关运行经费支出116.14万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。与2017年基本持平。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,亳州市外联办政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,亳州市外联办共有车辆1辆,为一般公务用车。    (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及一般公共预算当年财政拨款182.38万元,占项目预算总额的61%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

 

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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