索引号: | 733031381/201909-02021 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 安徽省亳州市人民检察院 | 主题分类: | |
有效性: | 有效 | 关键词: | 检察院,决算公开 |
名称: | 2018年亳州市人民检察院决算公开 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2019-09-27 | 发布日期: | 2019-09-27 |
索引号: | 733031381/201909-02021 |
组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 安徽省亳州市人民检察院 |
主题分类: | |
有效性: | 有效 |
关键词: | 检察院,决算公开 |
名称: | 2018年亳州市人民检察院决算公开 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2019-09-27 |
发布日期: | 2019-09-27 |
亳州市人民检察院2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 亳州市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 亳州市人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
亳州市人民检察院2018年度部门决算情况
第一部分 亳州市人民检察院概况
一、部门职责
安徽省亳州市人民检察院是国家的法律监督机关,领导全市县、区人民检察院的工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受安徽省人民检察院的领导。市人民检察院的主要职责是:
(一)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
(二)领导全市县、区人民检察院的工作,对基层人民检察院相关业务进行指导,确定和部署全市检察工作任务。
(三)依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导全市县、区人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
(四)对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市县、区人民检察院开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导全市县、区人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导全市县、区人民检察院开展提起公益诉讼工作。
(七)领导全市县、区人民检察院开展对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。
(八)受理向市人民检察院提出的控告申诉,承办市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项,领导全市县、区人民检察院的控告申诉检察工作。
(九)对基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
(十)指导全市检察机关的理论研究工作。
(十一)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市县、区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同省、市主管部门管理全市县、区人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法;组织指导全市检察机关教育培训工作。
(十二)协助省委主管部门管理和考核市级人民检察院、基层人民检察院的检察长,协助市委管理和考核市级人民检察院检察长以外的其他领导人员;提请市人大常委会批准或不批准县、区人民检察院检察长的任免;提请市人大常委会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员;建议市人大常委会撤换基层人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。
(十三)领导全市县、区人民检察院的检务督察工作,牵头组织实施对基层人民检察院党组领导班子及其成员(不含党组主要负责人)的巡察工作。
(十四)规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作,规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作。
(十五)管理市人民检察院派驻机构。
(十六)其他应当由市人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,亳州市人民检察院2018年度部门决算包括:市院本级决算决算,与预算比较,保持不变,说明原因。
详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
安徽省亳州市人民检察院 |
2 |
…… |
第二部分 亳州市人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:亳州市检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,852.24 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
19.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
2,058.99 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
45.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
40.17 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
132.03 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
47.21 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
15.80 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
193.58 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
2,892.41 |
本年支出合计 |
58 |
2,511.63 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
587.67 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
268.27 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
968.45 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
649.06 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
3,480.08 |
总计 |
65 |
3,480.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:亳州市检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,892.41 |
2,852.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
2,439.77 |
2,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
||
20404 |
检察 |
2,433.88 |
2,393.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
||
2040401 |
行政运行 |
927.30 |
927.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
608.21 |
608.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
230.45 |
230.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040406 |
侦查监督 |
204.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040408 |
控告申诉 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
456.77 |
416.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.17 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
拥军优属 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:亳州市检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,511.63 |
1,978.13 |
533.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
2,058.99 |
1,544.52 |
514.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20404 |
检察 |
2,058.99 |
1,544.52 |
514.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
927.30 |
927.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
608.21 |
608.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
230.45 |
0.00 |
230.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040406 |
侦查监督 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040408 |
控告申诉 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
261.99 |
9.01 |
252.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
拥军优属 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:亳州市检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,852.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
2,018.82 |
2,018.82 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
2,852.24 |
本年支出合计 |
55 |
2,471.46 |
2,471.46 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
587.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
968.45 |
968.45 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
587.67 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
3,439.91 |
总计 |
60 |
3,439.91 |
3,439.91 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:亳州市检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
587.67 |
319.39 |
268.27 |
2,852.24 |
1,969.13 |
883.12 |
2,471.46 |
1,969.13 |
502.34 |
968.45 |
319.39 |
649.06 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
19.03 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
587.67 |
319.39 |
268.27 |
2,399.60 |
1,535.51 |
864.09 |
2,018.82 |
1,535.51 |
483.31 |
968.45 |
319.39 |
649.06 |
0.00 |
||
20404 |
检察 |
587.67 |
319.39 |
268.27 |
2,393.71 |
1,535.51 |
858.20 |
2,018.82 |
1,535.51 |
483.31 |
962.56 |
319.39 |
643.16 |
0.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
927.30 |
927.30 |
0.00 |
927.30 |
927.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
608.21 |
608.21 |
0.00 |
608.21 |
608.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.45 |
0.00 |
230.45 |
230.45 |
0.00 |
230.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040406 |
侦查监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
178.59 |
0.00 |
178.59 |
0.00 |
||
2040408 |
控告申诉 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
587.67 |
319.39 |
268.27 |
416.60 |
0.00 |
416.60 |
221.82 |
0.00 |
221.82 |
782.44 |
319.39 |
463.05 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
132.03 |
132.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
124.21 |
124.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
124.20 |
124.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
47.21 |
47.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
193.58 |
193.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
21.24 |
21.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:亳州市检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,244.82 |
302 |
商品和服务支出 |
158.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
396.06 |
30201 |
办公费 |
18.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
350.86 |
30202 |
印刷费 |
1.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
31.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
57.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.01 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.28 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.52 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
172.34 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
54.43 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
566.15 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
45.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
196.45 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
5.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.68 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
353.31 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.40 |
30239 |
其他交通费用 |
57.99 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
8.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,810.98 |
公用经费合计 |
158.15 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
部门:亳州市检察院 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
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市检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 亳州市人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3480.08万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计3480.08万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少237.01万元,下降6.3%,主要原因:是2017年市院进行了人员转隶,24名检察官转隶到监察委工作,工资关系保留在市检察院,公用经费和项目经费转到市监察委。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2892.41万元,其中:财政拨款收入2852.24万元,占98.6%;其他收入40.17万元,占1.4%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2511.63万元,其中:基本支出1978.13万元,占78.8%;项目支出533.5万元,占21.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3439.91万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3439.91万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少234.56万元,下降6.4%,主要原因:是2017年市院进行了人员转隶,24名检察官转隶到监察委工作,工资关系保留在市检察院,公用经费和项目经费转到市监察委。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2852.24万元,占本年收入的98.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少342.68万元,下降10.7%。主要原因一是2017年市院进行了人员转隶,24名检察官转隶到监察委工作,工资关系保留在市检察院,公用经费和项目经费转到市监察委;二是市检察院加大资金管理绩效,合理使用资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2471.46万元,占本年支出的98.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少615.34万元,下降19.9%。主要原因:一是2017年市院进行了人员转隶,24名检察官转隶到监察委工作,工资关系保留在市检察院,公用经费和项目经费转到市监察委;二是市检察院加大资金管理绩效,合理使用资金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2471.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出19.13万元,占0.8%;公共安全支出(类)支出2018.82万元,占81.7%;教育支出(类)支出45万元,占1.8%;社会保障和就业(类)支出132.03万元,占5.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出47.21万元,占2%;农林水支出(类)支出15.8万元,占0.6%;住房保障(类)支出193.58万元,占7.8%;。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2684.09万元,支出决算为2471.46万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员转隶对全年预算编制工作估计不足;二是2017年年末结转资金预估不足。其中:基本支出1969.13万元,占79.6%;项目支出502.34万元,占20.4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为对信访人员补助支出,全年预算由市政法委统一安排,市院根据信访救济情况进行申请专项资金。
3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为362.05万元,支出决算为608.21万元,完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因是一是人员转隶大监察委,资金支出下降;二是加大资金管理效益,合理使用资金。
4.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为979.81万元,支出决算为927.3万元,完成年初预算的168%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员转隶大监察委,但工资关系依然保留在检察院;二是2018年发放效能奖较353万元,此项资金不在预算中,在实际发放时,政府一次性转入该资金。
5.公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。年初预算为10万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的47.5%,决算数小于预算数的主要原因是一是市院机关在人员转隶大监察委后,依然保留13向罪名侦查权;二是加大资金管理效益,合理使用资金。
6.公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)。年初预算为336万元,支出决算为230.45万元,完成年初预算的68.4%,决算数小于预算数的主要原因是;是加大资金管理效益,合理使用资金。
7.公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项)。年初预算为204万元,支出决算为25.41万元,完成年初预算的12.4%,决算数小于预算数的主要原因是是加大资金管理效益,合理使用资金。
8.公共安全支出(类)检察(款)控告申诉(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的36.6%,决算数小于预算数的主要原因是加大资金管理效益,合理使用资金。
9.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为221.82万元,完成年初预算的739%,决算数大于预算数的主要原因是其他检察支出更多是2017年年末结转结余资金,在2018年年度支出工作中,重点使用结余资金。
10.教育支出(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%,决算数持平预算数的主要原因是市院严格按照年初预算支出。
11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项资金是市政府年终拨付专项资金,年初不列入预算。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为143.67万元,支出决算为124.2万元,完成年初预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因是此项资金是市财政根据单位退休人员情况进行安排。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为1.8万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的5.5%,决算数小于预算数的主要原因是此项资金是市财政根据单位实际人员情况进行安排。
14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为7.22万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是此项资金是市财政根据年初一次性安排该项支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为47.21万元,支出决算为47.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是此项资金是市财政根据年初一次性安排该项支出。
16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为5万元,支出决算为15.8万元,完成年初预算的302%,决算数等于预算数的主要原因是市院高度重视扶贫工作,加大扶贫工作资金投入。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为79.29万元,支出决算为172.34万元,完成年初预算的217%,决算数等于预算数的主要原因是此项资金是市财政根据年初一次性安排该项支出;二是发放效能奖时,补缴了住房公积金。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为19.82万元,支出决算为21.24万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是此项资金是此项资金是市财政根据年初一次性安排该项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1969.13万元,其中人员经费1810.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金;公用经费158.15万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,亳州市人民检察院机关运行经费支出158.1万元,比2017年减少20万元,增下降11.2%,主要原因是一是人员转隶,经费支出减少;二是加大资金监管力度,合理安排支出。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,亳州市人民检察院政府采购支出总额21.7万元,其中:政府采购货物支出21.7万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,亳州市人民检察院共有车辆10辆,其中:一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆;单价100万以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,财政部门未对我部门进行预算绩效考核。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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