索引号: | 13341600726329112K/202009-00001 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 中国共产主义青年团亳州市委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2020-09-02 | 发布日期: | 2020-09-02 |
索引号: | 13341600726329112K/202009-00001 |
组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 中国共产主义青年团亳州市委员会 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2020-09-02 |
发布日期: | 2020-09-02 |
中国共产主义青年团亳州市委员会
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 中国共产主义青年团亳州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算情况
第一部分 中国共产主义青年团亳州市委员会概况
一、主要职责
中国共产主义青年团亳州市委员会是市委和市政府联系青年的桥梁和纽带,是中国共产党的助手和后备军。主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,加强思想引导工作,组织青年学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题,保持和增强共青团组织的政治性、先进性、群众性。
(二)参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。调查青年思想动态和青少年工作情况,为市委、市政府决策提供参考依据。
(三)研究指导和推进全市团的组织建设和干部队伍建设,建立和完善团的工作评价机制,加强团干部的协管工作,协助党组织管理、选拔和培训团干部。组织开展全市先进性基层团组织和优秀团员、团干部的评选工作。指导全市团的信息化工作和团的基层阵地建设。
(四)负责全市青年创新创业创优工作,培养、选拔、推荐、评选优秀青年。开展各类青年创新创业培训、比赛、交流活动,搭建创新创业平台,丰富服务青年创业就业渠道。持续开展青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等创建评比活动,着力提高各行各业青年技能。
(五)负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动。综合运用新媒体实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿活动,弘扬网上主旋律。
(六)负责全市青年统战和外事工作。改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制,负责指导青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等团属青年社团按照各自章程开展工作。
(七)贯彻实施国家及省保护未成年人的法律、法规和政策,协同县、区政府做好青少年权益保护工作。
(八)承担市少年先锋队工作委员会办公室职责。研究、指导全市少先队工作,负责市少工委的日常事务工作。开展“希望工程”“情暖童心”等扶助困难青少年群体工作。
(九)完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算包括:团市委本级决算。与预算比较户数不变。
纳入中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产主义青年团亳州市委员会 |
第二部分 中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算表收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:中国共产主义青年团亳州市委员会 |
|
|
|
单位:万元 |
|
支出 |
|||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
401.60 |
一、一般公共服务支出 |
368.84 |
||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
4.90 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
108.98 |
||
六、其他收入 |
192.52 |
七、文化体育与传媒支出 |
62.17 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.29 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
22.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
595.53 |
本年支出合计 |
583.09 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
10.59 |
其中:提取职工福利基金 |
0.00 |
||
其中:项目支出结转和结余 |
9.20 |
转入事业基金 |
0.00 |
||
|
|
年末结转和结余 |
157.50 |
||
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
606.12 |
总计 |
740.59 |
||
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:中国共产主义青年团亳州市委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
594.12 |
401.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.52 |
201 |
一般公共服务支出 |
373.12 |
180.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
319.92 |
127.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
75.93 |
75.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
214.66 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
108.98 |
108.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
108.98 |
108.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
108.98 |
108.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080204 |
拥军优属 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
68.92 |
68.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
68.92 |
68.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160504 |
旅游宣传 |
68.92 |
68.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
20.22 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中国共产主义青年团亳州市委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
583.09 |
114.11 |
468.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
368.84 |
77.31 |
291.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
315.64 |
77.31 |
238.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
77.31 |
77.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
29.33 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
209 |
0.00 |
209 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
108.98 |
0.00 |
108.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
108.98 |
0.00 |
108.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
108.98 |
0.00 |
108.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
12.29 |
10.89 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
拥军优属 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
62.17 |
0.00 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
62.17 |
0.00 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160504 |
旅游宣传 |
62.17 |
0.00 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
22 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
22 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
20.22 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:中国共产主义青年团亳州市委员会 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
401.60 |
一、一般公共服务支出 |
181.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
4.90 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
108.98 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
62.17 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.29 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
401.60 |
本年支出合计 |
396.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
6.75 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1.39 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
402.99 |
合计 |
354.87 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:中国共产主义青年团亳州市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
401.60 |
112.73 |
91.61 |
173.95 |
114.11 |
282.12 |
0.01 |
1.39 |
0.01 |
6.75 |
||
20129 |
群众团体事务 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
180.60 |
75.93 |
91.61 |
173.95 |
77.31 |
104.68 |
0.01 |
1.39 |
0.01 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
53.20 |
75.93 |
0.00 |
77.31 |
77.31 |
0.00 |
0.01 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.20 |
0.00 |
69.03 |
69.03 |
0.00 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.40 |
0.00 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.20 |
0.00 |
101.20 |
101.20 |
0.00 |
101.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.20 |
0.00 |
101.20 |
101.20 |
0.00 |
101.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.20 |
0.00 |
101.20 |
101.20 |
0.00 |
101.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0 |
0.80 |
0.80 |
|
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080204 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.. |
20.22 |
0.00 |
20.22 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:中国共产主义青年团亳州市委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
101.45 |
302 |
商品和服务支出 |
12.64 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
32.05 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
28.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
2.55 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
10.89 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
20..22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
0.71 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.79 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.39 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
0.00 |
|
人员经费合计 |
105.15 |
公用经费合计 |
12.75 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:中国共产主义青年团亳州市委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
中国共产主义青年团亳州市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计594.12万元(含年初结转和结余146.48万元)、支出总计583.09万元。与2018年相比,收、支总计各减少了23.03万元,主要原因:是人员变动。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计594.12万元,其中:财政拨款收入401.6万元,占67.59%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入157.5万元,占26.51%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计583.09元,其中:基本支出114.11万元,占19.57%;项目支出468.98万元,占80.43%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计594.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计396.24万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加23.03万元,减少23.03万元,主要原因:是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入401.6万元,占本年收入的67.59%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加37.53万元,上升11.98%,主要原因:是参与文化旅游年活动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出396.24万元,占本年收入的98.66%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.76万元,主要原因:是参与文化旅游年活动。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出583.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出368.84万元,占63.25%;教育(类)支出4.90万元,占0.08%;科学技术(类)支出108.98万元,占18.69%;文化体育与传媒(类)支出62.17万元,占10.660%;社会保障和就业(类)支出12.29万元,占2.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.92万元,占0.06%;住房保障(类)支出22万元,占3.7%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.6万元,支出决算为396.24万元,完成年初预算的98.66%。其中:基本支出114.11万元,占19.56%;项目支出468.98万元,占80.43%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)。年初预算为82.34万元,支出决算为82.34万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为180.60万元,支出决算为180.60万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务(类)群团事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为77.31万元,支出决算为77.31万元,完成年初预算的100%。
4.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为4.90万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的100%。
5.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为62.17万元,支出决算为62.17万元,完成年初预算的100%。
6.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。
7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。
年初预算为12.29万元,支出决算为12.29万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.89万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.80万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.92万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的100%。
11.商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项),年初预算为62.17万元,支出决算为62.17万元,完成年初预算的100%。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。
14.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为1.77万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出101.45万元,其中人员经费101.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费12.64万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中国共产主义青年团亳州市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,中国共产主义青年团亳州市委员会机关运行经费支出12.64万元,比2017减少0.11万元,主要原因是响应号召减少开支。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,中国共产主义青年团亳州市委员会政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,中国共产主义青年团亳州市委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
2019年,亳州团市委在团省委和市委的坚强领导下,聚焦主责主业,强化工作落实,不断推动团的各项事业取得新进展。始终把学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想重要讲话精神和团十八大精神作为首要政治任务贯穿体现在共青团工作的各个环节。线上,发布“争做十九大报告诵读者”、“青年畅谈十九大”等活动,引导青年主动学习;动员全市广大团员青年参与“青年大学习”网络主题团课学习,累计学习44.7万人次。线下,认真组织开展党的十九大轮训、习近平总书记“7·2”重要讲话精神专题培训、团十八大精神学习培训等,加强专题研讨,举办心得交流等,切实提高教育实效。营造全团参与氛围,开展团十八大精神分享会、青年微宣讲、微团课比赛等形式多样的学习贯彻活动,在全市范围内掀起学习热潮。在全省“微团课”比赛中,我市2个作品获全省“微团课”二等奖,团亳州市委被授予优秀组织奖。围绕庆祝改革开放40周年,开展青年榜样事迹分享会、微型宣讲、图片征集、视频展播等活动。在团市委机关开展“不忘初心、牢记使命”全体党员讲微党课比赛。成立亳州市青年宣讲团,开展青年微宣讲进基层活动,真正把精神传达到基层。动员基层团组织、高校团委开展“将改革开放进行到底”百姓宣讲活动,累计宣讲80余场,覆盖团员青年2万余人。举办“传承文化、重温经典”全市青少年音乐剧大赛,引导少年儿童用生动的表演讲述传统文化、宣传社会主义核心价值观。组织开展全市生肖邮票设计大赛、青少年科技创新大赛等。选拔的优秀选手和作品在省级以上比赛中屡次获奖,在第五届“皖新教育杯”安徽青少年科技发明大赛中斩获一等奖1个、二等奖2个,三等奖3个;在职挑赛中荣获全国三等奖2个、省级特等奖、一等奖等多个奖项;红领巾“创未来”创新创意创造征集展示活动中获省级一等奖4个、二等奖3个、三等奖10个、优秀奖1个。亳州市少工委被授予优秀组织奖。深入贯彻落实《安徽省中长期青年发展规划(2018-2025)》,出台《亳州市贯彻落实<安徽省中长期青年发展规划(2018-2025)实施办法>》,并通过各类媒体平台加强宣传贯彻落实。实施青年创客圆梦计划,帮扶青年创业人才。争取皖北地区青年创业贷款财政贴息资金116万元,资金量位居全省前列。争取创业资金支持,申报团省委支持青年创业就业工作项目1个,获项目实施资金32万元;申请下拨全省大学生村官创业兴皖富民专项资金25万元,资金量全省第一。联合市委组织部开展“情暖童心·微爱圆梦”活动,发放爱心大礼包1088件,帮助建档立卡贫困户家庭青少年实现微心愿1500余个。开展希望工程“圆梦大学行动”和“成长助力计划”,助力全市建档立卡贫困户和城市低保家庭子女就学,市希望工程办公室今年共募集爱心资金201.5万元,资助困难青少年1673人,资助人数较上年增长8%。开发完善公益扶贫APP、微心愿系统等平台,为困难青少年提供更加便捷的救助渠道。开展关爱农民工子女结对帮扶活动,为农村留守儿童提供心理健康咨询、安全自护教育、法制宣传等80余场次。2019年,我市涌现出全国五四红旗团支部1个、全国优秀共青团干部1人,全省五四红旗团委、团支部4个、全省优秀团干部、团员19人,全省“五四”青年奖章1人。开展“争做新时代向上向善好青年”评选和推荐活动,我市3人上榜全省“向上向善好青年”、7人荣获全省“向上向善好青年”提名奖。通过选树典型,进一步激发全市青年创先争优的工作学习热情。依托亳州青年创客空间运营管理,加大青年创业扶持,青年创客空间被认定为省级科技企业孵化器,成为亳州市唯一一家省级科技企业孵化器。截至目前,累计孵化企业216家,其中累计孵化返乡创业企业69家,青年学子创业企业36家,新增创业企业71家、返乡创业企业40家;空间孵化项目带动就业1158人,新增就业562人,其中返乡创业带动就业432人;孵化项目总产值12.8亿元。举办毕业季青年创客空间专场招聘会,搭建用人单位与青年人才桥梁。举办青年创业大赛、亳州市首届“药都创赢”创业大赛,营造勇于创业、善于创业的浓厚氛围。参与布局建设市区城乡两中心—电子商务公共服务中心、农村电子商务快递综合服务中心,促进电商返乡创业者工作。承办第十五届安徽省青年职业技能大赛(品酒师)决赛,为青年职工技能比拼提供舞台。加强基层团建指导,制定团组织新建、换届实施手册和《共青团基础业务工作指导手册》。全市1305个村级团组织换届全面完成,配备团干部3961名,指导13家直属团组织进行换届和补选工作。加强团干部教育培训工作,举办亳州青年大讲堂,构建“3+1”基层团支部干部入职培训课程体系;新任职团干部培训纳入全市干部培训主体班次;举办全市市直机关、乡镇街道、中学中职团干部培训班,累计培训团干部400余人次。团结带领广大团员青年听党话、跟党走,奋力谱写亳州共青团事业发展新篇章。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
0.5 |
0 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
0.5 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中国共产主义青年团亳州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2018年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是2018年度、2019年度均未安排因公出国(境),故2019年中国共产主义青年团亳州市委员会因公出国(境)团组0次,累计出国境0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.27万元,与2018年度决算相比减少0.20万元,下降的原因是严格控制接待费用支出。2018年中国共产主义青年团亳州市委员会国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次)0人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻落实中央八项规定和省委、省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》(财公〔2013〕132号)规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2018年度决算相比增加0万元,增长0%,原因是单位无公车。2019年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2019
年末,中国共产主义青年团亳州市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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