索引号: | 11341600MB0X964444/202009-00001 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 九三学社亳州市委员会 | 主题分类: | 财政、金融、审计、经济 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 九三学社亳州市委员会2019年度部门决算情况说明 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2020-09-03 | 发布日期: | 2020-09-03 |
索引号: | 11341600MB0X964444/202009-00001 |
组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 九三学社亳州市委员会 |
主题分类: | 财政、金融、审计、经济 / 公民 / 通知 |
有效性: | 有效 |
关键词: | 无 |
名称: | 九三学社亳州市委员会2019年度部门决算情况说明 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2020-09-03 |
发布日期: | 2020-09-03 |
九三学社亳州市委员会2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 九三学社亳州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 九三学社亳州市委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 九三学社亳州市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
九三学社亳州市委员会2019年度部门决算情况
第一部分 九三学社亳州市委员会概况
一、部门职责
“民主党派是各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。”
九三学社亳州市委员会主要职责是履行政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等四项职能。
九三学社亳州市委员会2010年11月成立,现有社员110人,有基层组织5个支社,机关有工作人员3名。根据相关文件规定市委会主要职责是:1、参政议政。选择人民群众关心、党政部门重视的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性意见;通过多种方式,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议。2、社会服务。开展非营利性的公益活动,发挥九三学社成员的特长(社员是在各学科领域中造诣较深、学术上有成就的专家、教授、学者,具有高、中级专业技术职务),运用人才、信息和社会联系广泛三大优势,为人民群众做好事、做实事。3、民主监督。积极开展对口蒙城县的脱贫攻坚民主监督工作。积极参加中共亳州市委、市政府、市政协召开的协商会、通报会、座谈会、视察及行风评议活动,就社会稳定,经济发展,法制建设以及重大人事变动等方面的问题发表意见和建议。
二、机构设置
从决算单位构成看,九三学社亳州市委员会2019年度部门决算包括:机关本级预算(无下属单位),与预算比较,增加(减少)0户。
纳入九三学社亳州市委会2018年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级机构,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
九三学社亳州市委会本级 |
第二部分 九三学社亳州市委员会2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:九三学社亳州市委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
69.46 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
72.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4.36 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1.20 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.07 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
69.46 |
本年支出合计 |
61 |
84.88 |
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
20.46 |
年末结转和结余 |
63 |
5.04 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
89.92 |
总计 |
65 |
89.92 |
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||||||
部门:九三学社亳州市委员会 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||
合计 |
69.46 |
69.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
56.83 |
56.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
41.59 |
41.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2012801 |
行政运行 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2012804 |
参政议政 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2082804 |
拥军优属 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||
部门:九三学社亳州市委员会 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
合计 |
84.88 |
38.87 |
46.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
72.26 |
27.09 |
45.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.74 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
14.74 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
57.01 |
27.09 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2012801 |
行政运行 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2012804 |
参政议政 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
26.31 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.36 |
3.52 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2082804 |
拥军优属 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:九三学社亳州市委员会 |
|
|
单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
69.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
72.26 |
72.26 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
69.46 |
本年支出合计 |
54 |
84.88 |
84.88 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
20.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
20.46 |
|
56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
89.92 |
总计 |
58 |
89.92 |
89.92 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
部门:九三学社亳州市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
20.46 |
0.00 |
20.46 |
69.46 |
38.87 |
30.58 |
84.88 |
38.87 |
46.01 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
20.46 |
0.00 |
20.46 |
56.83 |
27.09 |
29.74 |
72.26 |
27.09 |
45.17 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
20.46 |
0.00 |
20.46 |
41.59 |
27.09 |
14.50 |
57.01 |
27.09 |
29.93 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
||
2012801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
27.09 |
27.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012804 |
参政议政 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
19.84 |
0.00 |
19.84 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
26.31 |
0.00 |
26.31 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
||
20134 |
统战事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.36 |
3.52 |
0.84 |
4.36 |
3.52 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门:九三学社亳州市委员会 |
单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
34.03 |
302 |
商品和服务支出 |
4.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
11.39 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
9.26 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
1.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
6.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.59 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
34.03 |
公用经费合计 |
4.84 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:九三学社亳州市委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
注:本没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 九三学社亳州市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计89.92万元、支出总计89.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收入总计减少5.64万元,下降5.9%,主要原因:一是脱贫攻坚民主监督经费预算削减。与2018年相比,支出总计减少5.64万元,降低5.9%,主要原因:一是一般公共服务支出增加7.93万元;二是社会保障和就业支出增加0.06万元;三是卫生健康支出增加0.03万元;四是住房保障支出增加1.77万元;五是年末结转结余减少15.42万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计89.92万元,其中:财政拨款收入89.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计89.92万元,其中:基本支出38.87万元,占43.23%;项目支出51.05万元,占56.77%;经营支出0万元,0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计89.92万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计89.92万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收入总计减少5.64万元,下降5.9%,主要原因:一是脱贫攻坚民主监督经费预算削减。与2018年相比,财政拨款支出总计减少5.64万元,降低5.9%,主要原因:一是一般公共服务支出增加7.93万元;二是社会保障和就业支出增加0.06万元;三是卫生健康支出增加0.03万元;四是住房保障支出增加1.77万元;五是年末结转结余减少15.42万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入69.46万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少12.78万元,下降15.54%。主要原因一是2019年脱贫攻坚民主监督经费预算削减。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出84.88万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.78万元,增长13.02%。主要原因一是一般公共服务支出增加7.93万元;二是社会保障和就业支出增加0.06万元;三是卫生健康支出增加0.03万元;四是住房保障支出增加1.77万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出84.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出72.26万元,占85.13%;社会保障和就业(类)支出4.36万元,占5.14%;卫生健康(类)支出1.2万元,占1.41%;住房保障(类)支出7.07万元,占8.33%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.18万元,支出决算为84.88万元,完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,导致住房保障支出、社会保障和就业支出等增加。其中:基本支出38.87万元,占45.79%;项目支出46.01万元,占54.21%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.74万元,为新增项目,决算数大于预算数的主要原因是效能考核奖励。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为26.17万元,支出决算为27.09万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加。
3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的120.67%,决算数大于预算数的主要原因是2019年调研课题增加。
4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为46万元,支出决算为26.31万元,完成年初预算的57.2%,决算数小于预算数的主要原因是按照勤俭节约原则,压缩了对口蒙城县的脱贫攻坚民主监督工作经费。
5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,为新增项目,决算数大于预算数的主要原因是统战部对民主党派机关人员的慰问金。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.7万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的95.14%,决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例降低。
7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,为新增项目,决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加退役困难军人慰问费。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.22万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的291%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整,相应增加公积金支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.56万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整,相应增加提租补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出38.87万元,其中:人员经费34.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、奖励金、住房公积金;公用经费4.84万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
九三学社亳州市委员会2019年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,九三学社亳州市委员会机关运行经费支出4.84万元,比2018年减少0.86万元,下降15.09%,主要原因是按照期间节约原则大力压缩公用经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,九三学社亳州市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,九三学社亳州市委员会共有车辆0辆,其中:副部(市)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位无涉及资金50万元以上的项目,不需要进行绩效目标自评。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
本单位无财政局批复的绩效自评项目。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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