亳州市科学技术协会2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据亳编[2001]24号文件规定,市科学技术协会主要职责是:
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进适用技术,开展青少年科技教育活动,促进公众科学文化素养的提高。
3、开展同国际及港、澳、台地区的民间科技交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。
4、表彰优秀科技工作者,宣传他们的业绩,向有关部门举荐人才。
5、反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益;建设好“科技工作者之家”,全心全意为科技工作者服务。
6、协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,促进科技成果向现实生产力的转化。
7、组织科技工作者参与科技政策制定的论证工作,推进决策的科学化、民主化;接受委托组织开展有关专题调查、科技项目的评估论证、成果鉴定。
8、管理所属学会(协会、研究会),指导下级科协的业务工作。
9、承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。
二、2016年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,亳州市科学技术协会2016年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。
纳入亳州市科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、亳州市科学技术协会2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
收入支出决算公开表
财决公开01表
|
部门:亳州市科学技术协会
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
152.14
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
120.09
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
24.74
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
4.54
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
5.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
8.73
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
152.14
|
本年支出合计
|
58
|
163.10
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
10.95
|
其中:提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
其中:项目支出结转和结余
|
27
|
10.95
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
29
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
30
|
|
|
64
|
|
总计
|
31
|
163.10
|
总计
|
65
|
163.10
|
2016年度收入152.14万元,上年结转结余10.95万元,支出总计163.10万元,年末结转结余0万元。与2015年相比,收、支总计入减少4.4万元,降低-2.62%,主要原因:一是人员经费和公用经费减少;二是项目经费减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
收入决算公开表 |
财决公开02表 |
部门:亳州市科学技术协会 |
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
152.14 |
152.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
109.14 |
109.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
84.04 |
84.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
25.10 |
25.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060704 |
学术交流活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算公开表 |
财决公开03表 |
部门:亳州市科学技术协会 |
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
163.10 |
110.57 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
120.09 |
72.56 |
47.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
84.04 |
72.56 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
11.48 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
36.05 |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060704 |
学术交流活动 |
12.95 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计163.10万元,其中:财政拨款收入163.10万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
财政拨款收入支出决算公开表 |
财决公开04表 |
部门:亳州市科学技术协会 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
152.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
120.09 |
120.09 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
152.14 |
本年支出合计 |
55 |
163.10 |
163.10 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
10.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
10.95 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
163.10 |
总计 |
60 |
163.10 |
163.10 |
0.00 |
本年支出合计163.10万元,其中:基本支出110.57万元,占67.79%;项目支出52.53万元,占32.20%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入163.10万元,年初财政拨款结转和结余10.95万元,支出163.10万元,年末财政拨款结转和结余,与2015年相比,财政拨款收、支总计各收入减少4.4万元,
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
财决公开05表 |
部门:亳州市科学技术协会 |
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
152.14 |
110.57 |
41.58 |
163.10 |
110.57 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
109.14 |
72.56 |
36.58 |
120.09 |
72.56 |
47.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.04 |
72.56 |
11.48 |
84.04 |
72.56 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
72.56 |
72.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
25.10 |
0.00 |
25.10 |
36.05 |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060704 |
学术交流活动 |
10.95 |
0.00 |
10.95 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
12.95 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
财决公开07表 |
部门:亳州市科学技术协会 |
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出163.10万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少4.4万元,降低-2.62%。主要原因一是项目经费减少。
- 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出163.10万元,其中:基本支出110.57万元,占67.79%;项目支出52.53万元,占32.20%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算110.57万元,比2015年增加12.37万元,增长12.59%,主要原因一是人员工资经费提高。其中:“行政运行”决算72.56万元,主要用于保障机构正常运转。“其他一般公共服务支出”决算47.82万元,主要用于人员经费和日常公用经费。
2.“社会保障和就业”2016年度决算24.74万元,比2015年增加7.24万元,增长41.37%,主要原因一是工资待遇提高。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算22.34万元,主要用于机关单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.54万元,比2015年增加1.34万元,增长41.87%,主要原因一是工资待遇提高。其中:“行政单位医疗”决算4.21万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。 4.“住房保障支出”2016年度决算4.54万元,比2015年增加1.34万元,增长41.87%,主要原因一是工资待遇提高。其中:“住房公积金”决算8.73万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
财决公开06表 |
部门:亳州市科学技术协会 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
66.51 |
302 |
商品和服务支出 |
11.40 |
310 |
其他资本性支出 |
0.46 |
30101 |
基本工资 |
24.59 |
30201 |
办公费 |
0.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
23.67 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.46 |
30103 |
奖金 |
2.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
1.06 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.20 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
22.34 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.09 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
8.18 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.55 |
30228 |
工会经费 |
0.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.67 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
98.71 |
公用经费合计 |
11.86 |
2016年度财政拨款基本支出110.57万元,其中人员经费66.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费11.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询
费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出0.46万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.“农林水事务”2016年度决算0万元,其中“育林基金支出”决算0万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
财决公开07表 |
部门:亳州市科学技术协会 |
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,亳州市科协共有车辆1辆,其中 特种专业技术用车1辆 附件:1.收入支出决算公开表
- 收入决算公开表
- 支出决算表公开
- 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算公开表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)
亳州市科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目
|
决 算 数
|
合计
|
6.78
|
因公出国(境)费
|
0.00
|
公务接待费
|
2.78
|
公务用车购置及运行费
|
0.00
|
其中:公务用车运行维护费
|
4.00
|
公务用车购置
|
0.00
|
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
亳州市科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.78万元,完成年初预算的97%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本单位。其中:本年无出国(境)经费支出。公务接待费支出决算为2.78万元,完成年初预算的92%,公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是2016年无出国(境)经费支出。
(二)公务接待费支出2.78万元, 与2015年度决算相比,增加0.88万元,增长46.3%。,增长的原因是招商引资和科普调研需要。2016年亳州市科学技术协会国内接待共32批次,78人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中,贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号)。
(三)公务用车购置及运行费支出4.00万元,与2015年度决算相比,减少8.7万元,下降-68.5%。,下降的原因是公务用车取消。2016年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年,亳州市科学技术协会机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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